ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
20 ธันวาคม 2567

35


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
30 กันยายน 2567

39


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 ธันวาคม 2566

26


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29 กันยายน 2566

29


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
16 ธันวาคม 2565

11


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565
31 สิงหาคม 2564

13


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563
20 ธันวาคม 2563

120


อบต.ตลิ่งชันได้รายงานการควบคุมภายในประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ
การรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12 ธันวาคม 2562

116


องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันได้รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 กันยายน 2562

117


องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
27 กุมภาพันธ์ 2562

117


อบต.ตลิ่งชัน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562
21 กันยายน 2561

119


แผนการตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ
การรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2560
17 พฤศจิกายน 2560

124


องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เรียบร้อยแล้วและได้รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
9 ตุลาคม 2560

124


แผนการตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2560
4 มกราคม 2560

119


แผนการตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ
แผนผัง เว็บไซต์
mascot